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2016年行政服务中心预算公开

发布时间:2016-02-10    字体显示:【 】   阅读:

  2016行政服务中心预算公开 

  2016年部门预算经县第十六届人大第五次会议审议通过,按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  bet28365365备用网站管委会的主要职责是:负责统筹、协调、管理、监督全县行政审批和便民服务的工作,是县直职能部门行政审批项目集中办理的统一平台机构。 

  二、部门预算单位基本情况 

  行政服务中心管委会包括6股室及1个下属单位(县招投票标中心),其中,列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

bet28365365备用网站管委会 

财政拔款 

20 

14 

仙游县招投标中心 

财政拔款 

15 

12 

  三、部门主要工作任务 

  bet28365365备用网站在县委县政府的正确领导下,在各窗口单位和有关部门的大力支持下,以改善政务服务环境为目标,以实施“三集中,三到位”工作为重点,攻坚克难、强势推进,各项工作均取得了重大进展。 

  中心现有106个窗口,入驻37个职能部门212名办事人员,办理各类审批服务事项364项;另进驻供水、供电、银行、EMS快递、打印复印、印章刻制、中介代理机构等10多个配套服务单位,提供一站式服务。 

  今年主要工作任务: 

  1、推进行政审批事项网上审批。根据闽政[2015]68号文件要求,一是督促各单位及时做好审批事项下放、取消、调整的承接工作;二是提高网上办理率。除涉密事项外,各单位的行政许可、公共服务事项和涉及群众、企业以及其他社会组织办理的其他行政权力事项应全部入驻“福建省网上办事大厅”,并对入驻事项开通在线办理服务。中心将督促各部门派遣专人负责推进网上受理、网上预受理、预审查,积极创造条件实现审批和服务事项全流程网上办理,努力提高网上办理率。 

  2、再设立三个审批股。县水务局、司法局、教育局成立行政审批股,成建制进驻中心,实行一站式服务。 

  3、规范进驻窗口人员。各单位应选派政治素质高、业务能力强、敬业精神好、能够满足岗位要求的在编工作人员进驻县行政服务中心,窗口工作人员原则上最低服务期限不少于两年。 

  4、提高即办事项占比率。要求各单位认真梳理行政审批事项,将能转为即办件的审批事项转为即办件,以提高办事效率。督促县编办、水务局、气象局、公安局、人社局、住建局、市场监督管理局等7个单位,其中28个事项不需经过现场勘察、集体讨论、专家论证、社会公示、社会听证、检验检疫、检测鉴定等特殊环节的一般性审批服务事项,进一步转为即办事项。 

  5.将窗口人员统一纳入中心的年终绩效考评。窗口工作人员按照中心的绩效考评等次发放绩效奖励,同时,参照市中心(莆行政管[2015]62号)做法,对进驻窗口工作人员实行差异化绩效补助,绩效考评结果作为差异化绩效补助的直接依据。 

  6.请求更换窗口人员工装。行政服务中心按行政服务标准化工作要求统一着装,2013年起统一着装,至目前已两年多,工装现已变旧、变形,并且中心工作人员有三分之一调整,为不影响中心总体形象,需重新更换工装,请求县政府今年对中心人员更换一次工装,每人定做夏装2套,春秋装2套,费用根据实际岗位人数,由县财政列支,同时请求今后每两年更换一次工装。 

  7、配齐配全中心的领导班子。按照中共仙游县委机构编制委员会关于印发《bet28365365备用网站管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(仙委编〔2016〕13号)文件精神,中心领导职数设定:主任1名,副主任3名,纪检组组长1名。中心现在职领导有主任1名,副主任2名,纪检组组长1名,请求再配一位副主任,以配齐配全领导班子。 

  8、规范服务指南和卷宗归档。一是服务指南必须列明设定依据、申请条件、申请材料、办理流程、审批时限、收费依据及标准、审批决定证件、诉求渠道、年检要求、注意事项、联系方式等内容,按照“五个规范”的要求,对照原来的服务指南,逐项落实规范,各单位必须在4月30日前按统一格式印制。二是各窗口负责人应加强档案自查,严格规范办事程序,禁止出现超时,不按流程办事、不按服务指南收取材料等现象发生。 

  四、预算收支总体情况 

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,行政服务中心收入预算421.28万元,其中:人员支出101.60万元,公用经费7.96万元,项目支出311.72万元。 

  五、公共财政预算拨款支出情况 

  2016年度公共财政预算拨款支出421.28万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

  ㈠人员支出101.60万元。 

  ㈡公用支出7.96万元。 

  ㈢项目支出311.72万元。 

  六、“三公”经费财政拨款预算情况 

  2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下: 

  ㈠公务接待费 

  2016年预算安排0.45万元。主要用于日常工作方面的接待活动。与上年相比支出下降70%. 

  ㈡公务用车购置及运行费 

  2016年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。 

   

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