今天是:     天气:

当前位置:首页>政务公开

2016年度bet28365365备用网站管委会决算说明

发布时间:2017-09-14    字体显示:【 】   阅读:

 

2016年度仙游县行政服务中心管委会

决算说明

 

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(仙财﹝2015367号)要求以及《仙游县财政局关于批复bet28365365备用网站管理委员会2016度部门决算的通知》(仙财决201771 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发bet28365365备用网站管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(仙委编201613号),bet28365365备用网站管理委员会的主要职责是:

1、负责对各单位进驻县行政服务中心的窗口开展行政审批工作的组织协调、管理监督,为行政审批工作提供服务;

2、对联合办理、统一办理的行政审批事项进行组织协调,提供“一站式”和“一条龙”服务;

3、督促有关部门对重大审批事项的办理办结;

4、提供公共资源统一交易平台,为建设工程交易、政府采购、国有土地使用权(矿业权)、国有资产产权交易等提供咨询、信息发布、评委抽取、保证金管理等交易服务;

5、承担对各单位派驻县行政服务中心窗口工作人员的考核、督查、管理;

6、制定服务中心的管理制度并组织监督检查;

7、为各类企业及投资项目提供优质、高效、无偿服务;

8、组织实施政府采购、国有土地使用权和资源性资源使用权和经营权出让、产权交易招标、拍卖、挂牌交易事项;

9、为政府采购、建设工程、国有土地使用权和资源性资源使用权和经营权、产权交易招投标活动等提供各项服务;

10、收集、存贮和发布招投标各类信息;为招投标双方签订合同提供服务,并督促履行;

11、提供招投标政策、业务咨询服务;

12、提供招投标活动情况统计、分析及相关资料服务;

13、核验进场交易各方和中介机构的资格;

14、本级人民政府决定由县行政服务中心行使的其它职责。

二、部门预算单位基本情况

bet28365365备用网站管委会包括9个股室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

bet28365365备用网站管委会

财政拔款

35

28

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年行政服务中心主要工作任务是:

(一)规范部门进驻与授权。要求全县37个具有审批职能的部门全部进驻中心办公并授权到位,同时及时对照县审改办公布的行政审批和公共服务事项目录清单,将上级下放、委托、取消的审批事项同步要求各单位进行对接,实时更新服务指南、网上办事大厅、授权书内容。今年县教育局、制卡中心、公证处、社保中心(企业保)、不动产登记中心等也统一入驻中心服务大厅。

(二)深化行政审批改革。落实“六制工作法”,各窗口在办理审批事项过程中均能及时出具一次性告知单;落实否定报备制19份;按事项清理要求权力下放,临时身份证申领已下放到基层派出所,个体户营业执照申领已下放到基层市场监督管理所。 

(三)提高窗口即办率。开展清理规范即办事项和承诺事项工作,即办事项总数由原来的176增加到233项,即办事项占比由原来的24.58%提高到32.54%。

(四)实行统一收费。根据县委县政府届中审计整改工作的要求,中心撤销了收费专用账户,安装了财政非税专户系统,由中行派人进驻中心,做到票款同行,确保收费实时缴入国库。

(五)推行网上集中预受理、预审查和网上审批。除涉密事项外,所有的行政许可、公共服务事项已全部入驻“福建省网上办事大厅”,并对入驻事项开通在线办理服务,进一步优化网上办理流程,逐步实现审批服务网络全覆盖。

(六)实行建设投资项目“一个窗口”收件服务。推进投资项目并联审批,设立“仙游县投资项目建设审批综合服务窗口”,试行投资项目“一个窗口”收件,统一负责受理县级权限内的相关投资项目审查审批事项,提供收件、导办、转办和代办等服务。

四、2016年决算收支总体情况

2016行政服务中心管委会年初结转和结余41.01万元,本年收入866.66万元,本年支出646.81万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余284.71万元。

(一)2016本年收入866.66万元,比2015年决算数增加   91.88万元,增长11.85具体情况如下:

1. 财政拨款收入 866.66万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016本年支出646.81万元,比2015年决算数增加  29.44万元,增长4具体情况如下:

1. 基本支出249.59万元。其中,人员支出230.24万元,公用支出19.35万元。

2. 项目支出397.22万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出646.81万元,比2015年决算数增加29.44万元,增长4 %,具体情况如下:

行政服务中心新址建设前期费用支出30万元,较2015年决算数增加30万元,增长100%。主要原因是新址建设新增费用

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出0万元。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

附件:

相关链接: